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2022年度中国朝鲜族少年报社部门决算

시간:2023-09-21 10:49:24 편집: 래원:

附件3:







2022年度


中国朝鲜族少年报社部门决算








2023年8月17日







目 录


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释
















第一部分 部门概况


一、部门职责

中国朝鲜族少年报社从少年实际出发,按少年儿童成长规律和教育规律办事。向全国朝鲜族少年儿童发行周三刊报纸,主报少数民族文学版出版。

2机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国朝鲜族少年报社内设5个机构,分别为记者部,编辑部,美术部,外联部,办公室。

纳入中国朝鲜族少年报社2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国朝鲜族少年报社本级

2022年实有人员33人,其中:在职人员18人,离退休人员15人。











第二部分 2022年度部门决算表

1收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:中国朝鲜族少年报社





单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

343.76

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17








五、事业收入

5

19.57

五、教育支出

18


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

20

337.44

八、其他收入

8

0.15

八、社会保障和就业支出

21

26.79


9


九、卫生健康支出

22

10.37




十九、住房保障支出


19.44

本年收入合计

10

363.48

本年支出合计

23

394.04

使用非财政拨款结余

11

0.00

结余分配

24

0.00

年初结转和结余

12

37.96

年末结转和结余

25

7.41

总计

13

401.44

总计

26

401.44

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:中国朝鲜族少年报社










单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称













栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

363.48

363.48

363.48

363.48

363.48

363.48

363.48

207

文化旅游体育与传媒支出

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

20706

新闻出版电影

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

2070605

出版发行

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

303.72

208

社会保障和就业支出

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

20805

行政事业单位养老支出

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

25.94

210

卫生健康支出

14.37

14.37

14.37

14.37

14.37

14.37

14.37

21011

行政事业单位医疗

14.37

14.37

14.37

14.37

14.37

14.37

14.37

2101102

事业单位医疗

10.37

10.37

10.37

10.37

10.37

10.37

10.37

2101103

公务员医疗补助

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

0.49

221

住房保障支出

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

22102

住房改革支出

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

2210201

住房公积金

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

19.45

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








三、支出决算表

支出决算表











公开03表


部门:中国朝鲜族少年报社









单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

394.04

257.87

136.17

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

337.44

201.27

136.17

0.00

0.00

0.00


20706

新闻出版电影

337.44

201.27

136.17

0.00

0.00

0.00


2070605

出版发行

323.89

201.27

122.62

0.00

0.00

0.00


2070699

其他新闻出版电影支出

13.55

0.00

13.55

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

26.79

26.79

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

26.79

26.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.79

26.79

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

19.44

19.44

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。











































四、财政拨款收入支出决算总表












财政拨款收入支出决算总表











公开04表



部门:中国朝鲜族少年报社








单位:万元



收入

支出



项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏 次


1

栏 次


2

3

4

5



一、一般公共预算财政拨款

1

343.76

一、一般公共服务支出

15







二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16







三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

17








4


四、公共安全支出

18








5


五、教育支出

19








6


六、科学技术支出

20










七、文化旅游体育与传媒支出


298.88

298.88








八、社会保障和就业支出


26.79

26.79






7


九、卫生健康支出

21

10.37

10.37






8


十九、住房保障支出

22

19.44

19.44





本年收入合计

9

343.76

本年支出合计

23

372.06

372.06





年初财政拨款结转和结余

10

19.12

年末财政拨款结转和结余

24

7.41

7.41





一般公共预算财政拨款

11

19.12


25







政府性基金预算财政拨款

12



26







国有资本经营预算财政拨款

13



27







总计

14

362.89

总计

28

362.89

362.89





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。










五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

部门:中国朝鲜族少年报社








单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





小计

人员经费

公用经费







栏次

1

2

3

4

5

合计

355.48

341.96

243.97

97.96

13.55

207

文化旅游体育与传媒支出

298.88

285.33

187.37

97.96

0

20706

新闻出版电影

298.88

285.33

187.37

97.96

0

2070605

出版发行

298.88

285.33

187.37

97.96

0

2070699

其他新闻出版电影支出

13.55

0.00

0.00

0.00

13.55

208

社会保障和就业支出

26.79

26.79

26.79

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

26.79

26.79

26.79

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.79

26.79

26.79

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.37

10.37

10.37

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

10.37

10.37

10.37

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.37

10.37

10.37

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.44

19.44

19.44

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.44

19.44

19.44

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.44

19.44

19.44

0.00

0.00















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。























































































































六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



















七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表















九、财政拨款“三公”经费支出决算表















十、部门预算项目支出绩效自评表






第三部分 2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各 401.44 万元。与2021年相比,收、支总计各增加增加12.16万元,增长3.12%。主要原因:2022年,因人员工资、职务调整,人员经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.48万元,其中:财政拨款收入343.76万元,占94.57%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入19.57万元,占5.38%;经营收入0万元,占 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.04 %(可做饼图进行分析对比)。

三、支出决算情况说明

本年支出合计394.04万元,其中:基本支出257.87万元,占65.44 %;项目支出136.17万元,占34.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费243.97万元,占94.61%;公用经费13.90万元,占5.39%。(可做饼图进行分析对比)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各362.89万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加55.48万元,增长18.05 %。主要原因:今年财政拨款收入比去年增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.48万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.16万元,增长1.18%。主要原因:印刷费增加,未购买固定资产单价50万元以上通用设备。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出355.48万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出298.88万元,占84.08 %;社会保障和就业(类)支出26.79万元,占6.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.37 万元,占2.63 %;住房保障支出19.44万元,占4.93%。(可做柱图或饼图进行分析对比)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.06万元,支出决算为355.48万元,完成年初预算的95.54%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为257.26万元,支出决算为257.87万元,完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是预算数的主要原因是工资调整,基本支出增加,。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为114.80万元,支出决算为97.61万元,完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因疫情原因是开展活动减少,印刷费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为25.94万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算的103.28%。

决算数大于预算数的主要原因是养老保险增多。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.37万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3.51万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.45万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.87万元,其中:人员经费243.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。

公用经费13.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)国有资本经营预算财政拨款支出为0万元,主要用于……。完成年初预算的0%。

2.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)国有资本经营预算财政拨款支出为0万元,主要用于……。完成年初预算的0%。

3.XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)国有资本经营预算财政拨款支出为0万元,主要用于……。完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.31万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数大(小)于预算数的主要原因今年我单位未使用三公经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

(可做饼图分析对比)

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因:我单位今年没有出国人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):……。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。主要原因是我单位没有公务用车。其中:

公务用车购置支出0万元。主要是我单位没有公务用车;

公务用车运行支出0万元,主要是主要是我单位没有公务用车运行支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3公务接待费预算为0.31万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是我单位没有公务接待费。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员) 。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

组织对2022年度部门预算中国朝鲜族少年报社报刊发行经费1个项目进行了绩效自评,共涉及资金114.80万元,绩效自评率为100%。

(二)绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下

(1)中国朝鲜族少年报社报刊发行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分92.65分。项目全年预算数114.80万元,执行数114.80万元,执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下:

2022年是中共二十大召开之年,吉林省第十二次党代会召开之年,是延边朝鲜族自治州成立70周年。为迎接这一重大政治之年报社充分发挥优秀少儿报刊对少年儿童的教育引导作用,坚持正确的办报和舆论导向,较好地完成了全年的办报任务。

一、精准宣传,加强舆论引导。

(一)开设“习主席寄语”“20大党代会教室”,“学习贯彻20大党代会精神”等专栏,广泛宣传习近平总书记对少年儿童的希望要求,及时教育引导少先队员牢记习近平总书记的教导。深化“四史”教育,大力培养少先队员对党和社会主义祖国的朴素情感。

(二)增设“时事新闻”版面,引导学校开展“时事新闻课”等教育活动,不断深化少年儿童思想政治引领。

(三)向青少年讲好文化传承的故事。开设“听纪念碑述说的故事”专栏,记者寻访各地革命烈士纪念碑,利用少年报各平台传播纪念碑背后的英雄故事。

(四)组织建州70周年小记者系列报道-我的故乡延边。引导小记者们观察自己的故乡,用童声介绍自己故乡的美丽富饶,利用报社各个平台以文字、图片、音频、视频等多媒体形式立体式传播延边小主人翁们讲述的延边故事。不仅小记者们锻炼了眼里、笔力,延边小主人翁们讲述的延边故事通过少年报各平台传播出去,助力延边朝鲜族自治州70周年庆典添光彩。

(五)民族团结进步教育,从娃娃抓起。利用 “中华民族传统文化”“56个民族56朵花朵采访照片展示窗”等专栏; “民族团结进步表彰大会”等专题报道;策划“一起了解民族团结知识”等特辑版面,营造民族团结进步创建的良好氛围,既有数量、更有质量的宣传唱响“民族团结进步”主旋律,推动新时代民族团结进步创建工作全面深入持久开展,巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果。

(六)扎实推进国家通用语言文字普及。《中国朝鲜族少年报》作为少先队队报(周三刊四开四版),每刊利用至少一个版面普及国家通用语言文字。如《语文天地》、《汉语文作文》、《时事新闻》、《中华民族传统文化》、小记者系列报道《我和我的故乡》等版面普及国家通用语言文字。

(七)扩展、做细少先队实践活动项目的报道,系统报道劳动体验、环境保护、科普等丰富多彩的实践活动。帮助少先队员树立劳动意识、环保意识,创新意识,培养劳动精神、环保责任感、激发科学探究兴趣

(八)中共二十大,延边朝鲜族自治州成立70周年,冬奥会,中国空间站建设,疫情防控……围绕各个时期中心工作,进行了第一时间地宣传报道,使小读者们时刻关注身边的实事和焦点。

二、精细发力,服务少先队员健康成长。

以视频号和抖音号的现场感+微信公众号的第一时间传播+纸媒的深入报道+网站和APP的相关政策铺垫,多角度全方位扩大宣传效果;围绕政治启蒙和价值观塑造的主责主业,突出少先队特色,承载铸魂育人功能,精细发力。2022年《中国朝鲜族少年报》出版了151期,刊登稿件量2000多篇,网站上稿量418篇, APP上稿量563篇,抖音上稿量574篇,短视频上稿量574篇,微信平台发稿量1250篇。

三、线上线下相结合活动模式,舞台依旧丰富多彩。

(一)9月16日下午6点,2022-2023中国朝鲜族少年报小记者海选面试拉开帷幕,通过层层选拔最终60名小朋友9月28日拿到了任命状,正式成为中国朝鲜族少年报小记者团成员。

(二)9月29日组织开展 “我爱少年报,农心白山水杯线上作文比赛”,全国各地26所小学2235名学生参加比赛,10月29日举行线上线下相结合颁奖典礼。

四、加强队伍建设,打造高素质团队。

为突破传统媒体界限,报社部分内设机构和人员进行了相应变更调整。编辑记者2部更名为全媒体编辑部,编辑记者一部和新媒体联络部合并,更名为全媒体记者部,设计部更名为美术摄影制作部,新成立校对部。按照公开、平等、竞争、择优、科学合理、精简高效的原则和德才兼备的用人标准,注重工作实际与能力,各部室主任、副主任竞聘上岗。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额 15万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,中国朝鲜族少年报社共有车辆 0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。






第四部分 名词解释


(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单位名称)的****(资金名称)资金。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

十九、……(同上)

注意事项:

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑,将无关内容删除。

2各部门(单位)参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时,要参照上级(中央级)主管部门的信息公开情况,完善公开内容,确保公开的完整、规范。

3年份使用“年度”表述,如2021年度、2022年度(固定表述除外,如“2022年12月31日”不需使用年度)。

4名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指标可不列示;其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标,功能分类科目的零值指标可不列示。

6公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0不需保留(例如:18%)。

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